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連州市2014年本級財(cái)政決算情況報(bào)告


來源:連州市財(cái)政局 發(fā)布時(shí)間:2015-12-31 19:53:58 字體大小: 瀏覽次數(shù):-

連州市2014年本級財(cái)政決算情況報(bào)告

 

 

連州市人大常委會(huì):

2014年是連州市深化改革,搶抓機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)突破的一年。連州市財(cái)政局在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,發(fā)揚(yáng)“迎難而上、攻堅(jiān)克難”的精神,堅(jiān)持財(cái)源建設(shè)與強(qiáng)化征管并重,優(yōu)化支出與改善民生兼顧,深化改革與規(guī)范管理聯(lián)動(dòng),充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,提升科學(xué)聚財(cái)理財(cái)能力,積極爭取上級支持,著力抓好預(yù)算執(zhí)行,全力化解收支矛盾,財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長,財(cái)政支出保障能力顯著增強(qiáng),完滿完成了市十四屆人大四次會(huì)議通過的年度預(yù)算,取得了財(cái)政收支平衡,全市財(cái)政預(yù)算完成情況良好?,F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定,我受市人民政府委托,向市人大常委會(huì)報(bào)告連州市2014年本級財(cái)政決算情況,請予審查。

一、一般公共預(yù)算收支情況

(一)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

2014我市一般公共預(yù)算收入完成65,481萬元,同比增長12.03%;其中:稅收收入37,565萬元,同比增長7.02%;非稅收入27,825萬元,同比增長19.61%。主要收入完成情況如下:

增值稅6,805萬元,同比增長4.97%;

營業(yè)稅6,556元,同比下降0.83%;

土地增值稅5,352萬元,同比增長113.88%;

企業(yè)所得稅2,756萬元,同比增長8.21%;

個(gè)人所得稅873萬元,同比下降11.64%;

地方固定收入9,592萬元,同比增長12.75%;

契稅收入2,640萬元,同比下降26.13%;

耕地占用稅收入2,707萬元,同比下降19.43%;

煙葉稅收入375萬元,同比下降38.52%。

(二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
    2014年全市一般公共預(yù)算支出為185,376萬元(含上級追加),同比增長17.09%。具體支出如下:

一般公共服務(wù)支出17,874萬元,同比下降10.66%;

公共安全支出13,992萬元,同比增長5.06%

教育支出45,696萬元,同比增長17.18%

科學(xué)技術(shù)支出2,421萬元,同比增長17.52%

文化體育與傳媒支出3,457萬元,同比增長69.71%

社會(huì)保障和就業(yè)支出22,233萬元,同比下降3.72%;

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24,034萬元,同比增長40.15%;

節(jié)能環(huán)保支出1,872萬元,同比增長4.46%

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出16,923萬元,同比增長87.14%;

農(nóng)林水事務(wù)支出19,921萬元,同比增長0.87%

交通運(yùn)輸支出8,924萬元,同比增長135.21%;

源勘探電力等事務(wù)支出305萬元,同比增長384.13%;

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出770萬元,同比增長94.94%;

金融支出9萬元,同比增長100%;

土資源氣象等事務(wù)支出2,676萬元,同比增長150.33%;

住房保障支出370萬元,同比下降12.74%;

油物資儲(chǔ)備等管理事務(wù)支出228萬元,同比下降10.59%;

其他支出3,671萬元,同比下降27.69%。

(三)一般公共預(yù)算收支平衡情況

全市一般公共預(yù)算總收入238,202萬元,其中:本級一般公共預(yù)算收入65,481萬元,上級補(bǔ)助收入143,652萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)29,069萬元;全市一般公共預(yù)算總支出186,087萬元,其中:一般公共預(yù)算支出185,376萬元,上解支出711萬元。總收支相抵后,預(yù)算結(jié)余52,115萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項(xiàng)補(bǔ)助51,970萬元(結(jié)轉(zhuǎn)資金全部是省市級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金),凈結(jié)余145萬元(當(dāng)年結(jié)余1萬元)。總收支相抵后,全市實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。

二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

(一)政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況

全市政府性基金預(yù)算收入為25,762萬元,同比下降15.38%。具體收入項(xiàng)目如下:

散裝水泥專項(xiàng)資金收入52萬元;

新型墻體材料專項(xiàng)基金收入348萬元;

文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入35萬元;

地方教育附加收入531萬元;

育林基金收入253萬元;

殘疾人就業(yè)保障金收入69萬元;

政府住房基金收入477萬元;

城市公用事業(yè)附加收入1,853萬元;

國有土地使用權(quán)出讓金收入20,633萬元;

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入218萬元;

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1,293萬元。

(二)2014年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況(含上級追加)

全市政府性基金預(yù)算支出為38,713萬元(含上級追加),同比增長17.93%。具體支出項(xiàng)目如下:

地方教育附加支出1,407萬元;

文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出35萬元;

社會(huì)保障和就業(yè)支出1,335萬元;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出34,793萬元;

農(nóng)林水事務(wù)支出385萬元;

資源勘探電力信息支出401萬元;

其他政府性基金支出357萬元。

(三)政府性基金收支平衡情況

政府性基金總收入62,414萬元,其中:本級政府性基金收入25,762萬元,上級補(bǔ)助20,631萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)16,021萬元;政府性基金總支出38,713萬元,總收支相抵后,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項(xiàng)補(bǔ)助23,701萬元(結(jié)轉(zhuǎn)資金全部是省市級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金),實(shí)現(xiàn)收支平衡。

三、2014年我市公共財(cái)政支出特點(diǎn)

2014年我市財(cái)政支出主要有三個(gè)特點(diǎn):一是保證機(jī)關(guān)工作人員工資按時(shí)發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和保穩(wěn)定支出。二是財(cái)政支出向教育、住房保障、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、農(nóng)林水事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)支出傾斜, 堅(jiān)持厲行節(jié)約原則,壓減公務(wù)接待費(fèi)和會(huì)議費(fèi),嚴(yán)格控制一般性支出,增加對基本公共服務(wù)領(lǐng)域的投入,促進(jìn)民生改善和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。如實(shí)現(xiàn)創(chuàng)建廣東省教育強(qiáng)市、啟動(dòng)住房貨幣補(bǔ)貼、深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、提高城鄉(xiāng)低保和五保對象補(bǔ)助水平、支持新農(nóng)村建設(shè)、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、積極推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)等。三是堅(jiān)持“量入為出,量財(cái)辦事”的原則,建立科學(xué)用財(cái)機(jī)制,進(jìn)一步按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財(cái)政要求,著力調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu),發(fā)揮財(cái)政資金使用的最大經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

2014年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。在取得成績的同時(shí),也要清醒地看到,當(dāng)前我市財(cái)政工作仍存在一些不容忽視的矛盾和問題,主要是:收支矛盾進(jìn)一步加大,財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大,剛性支出需求逐年增加,政府償債壓力較大;資金調(diào)度困難,財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)隱患日益增大;全市各行政事業(yè)單位增收節(jié)支意識仍然不強(qiáng);財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大,預(yù)算資金使用績效不高。我們一定會(huì)高度重視這些問題,在今后工作中積極采取切實(shí)可行的措施,努力加以解決。

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